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课时
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税法总论
税法概念
课时1:税收与税法的概念
20:02
课时2:税收法律关系
17:27
课时3:税法与其他法律关系
10:55
税法原则
课时4:税法的基本原则
16:17
课时5:税法的适用原则
15:09
税法要素
课时6:纳税义务人、征税对象
18:54
课时7:税目、税率
33:50
课时8:纳税环节与纳税期限、其他要素
12:12
税法立法与我国税法体系
课时9:税法立法与我国税法体系
21:51
税法执法
课时10:税收执法
17:12
税法权力与义务
课时11:税务权力与义务
09:39
国际税法关系
课时12:国际税收关系
23:26
增值税法
征税范围与一般纳税人
课时13:增值税概述
18:52
课时14:征税范围的一般规定(1)
20:44
课时15:征税范围的一般规定(2)
18:52
课时16:征税范围的一般规定(3)
36:50
课时17:征税范围的一般规定(4)
17:52
课时18:征税范围的一般规定(5)
16:36
课时19:征税范围的特殊规定(1)
21:51
课时20:征税范围的特殊规定(2)
14:24
课时21:征税范围的特殊规定(3)
35:28
课时22:纳税义务人和扣缴义务人
06:32
一般纳税人和小规模纳税人的登记
课时23:一般纳税人和小规模纳税人概述
34:48
课时24:一般纳税人的登记
13:24
课时25:小规模纳税人的登记
10:50
税率与征收率
课时26:增值税税率
31:20
课时27:增值税征收率
41:12
课时28:兼营行为的税率选择
05:11
一般计税方法应纳税额的计算
课时29:一般销售方式下的销售额确认
24:48
课时30:特殊销售方式下的销售额确认
31:45
课时31:按差额确定销售额(1)
26:26
课时32:按差额确定销售额(2)
22:28
课时33:视同销售行为的销售额
04:02
课时34:凭票抵扣
13:39
课时35:计算抵扣(1)
14:23
课时36:计算抵扣(2)
31:15
课时37:计算抵扣(3)
26:57
课时38:不得从销项税额中抵扣的进项税
19:04
课时39:应纳税额的计算(1)
28:43
课时40:应纳税额的计算(2)
16:37
课时41:应纳税额的计算(3)
28:06
课时42:应纳税额的计算(4)
32:17
课时43:应纳税额的计算(5)
09:58
简易征税方法应纳税额的计算
课时44:简易征税方法应纳税额的计算
05:50
进口环节增值税的征收
课时45:进口环节增值税的征收范围及纳税人
14:55
课时46:进口环节增值税的计算及管理
15:33
出口和跨境业务增值税的退(免)税和征税
课时47:出口货物退(免)税基本政策
37:13
课时48:增值税退(免)税办法
31:03
课时49:增值税出口退税率、增值税退(免)税的计税依据
26:25
课时50:增值税“免、抵、退”税和“免、退”税的计算
09:43
课时51:出口货物、劳务和跨境应税行为增值税免税政策
26:25
课时52:增值税免抵退税和免退税的计算
27:53
课时53:出口货物、劳务和跨境应税行为增值税征税政策
08:15
课时54:外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务退税
14:12
特定应税的增值税计征方法(待更新)
税收优惠
课时55:《增值税暂行条例》规定的免税项目
08:15
课时56:“营改增”通知及有关部门规定的税收优惠政策
55:04
课时57:增值税即征即退等规定
15:47
课时58:相关部门规定的其他部分征免税项目
09:13
课时59:增值税起征点的规定
05:47
征收管理
课时60:增值税征收管理
19:24
课时61:增值税征收管理
15:28
增值税发票的使用及管理
课时62:增值税发票的使用及管理
15:40
消费税法
纳税义务人与税目、税率
课时63:消费税的含义及特点
13:02
课时64:纳税义务人
04:30
课时65:税目(1)
19:06
课时66:税目(2)
22:52
课时67:税率
05:13
课时68:计税依据
12:23
课时69:计税依据的特殊规定
22:48
课时70:生产销售环节应纳消费税的计算(1)
07:38
计税依据
应纳税额的计算
课时71:生产销售环节应纳消费税的计算(2)
21:41
课时72:委托加工环节应税消费品应纳税的计算
17:31
课时73:进口环节应纳消费税的计算
05:22
课时74:已纳消费税扣除的计算(1)
18:52
课时75:已纳消费税扣除的计算(2)
13:36
课时76:特殊环节应纳消费税的计算
04:45
课时77:消费税出口退税的计算
06:15
征收管理
课时78:征收管理
16:56
企业所得税法
纳税义务人、征税对象与税率
课时79:纳税义务人
15:56
课时80:征税对象、税率
22:49
应纳税所得额
课时81:应纳税所得额的计算
08:58
课时82:收入总额(1)
23:12
课时83:收入总额(2)
19:00
课时84:收入总额(3)
19:05
课时85:收入总额(4)
25:33
课时86:不征税收入和免税收入
18:54
课时87:扣除项目的范围
10:03
课时88:扣除项目及其标准(1)
24:45
课时89:扣除项目及其标准(2)
29:21
课时90:扣除项目及其标准(3)
24:02
课时91:扣除项目及其标准(4)
33:29
课时92:扣除项目及其标准(5)
37:30
课时93:不得扣除的项目、亏损弥补
18:57
资产的税务处理
课时94:固定资产的税务处理
35:05
课时95:其他资产的税务处理
24:18
资产损失的所得税处理
课时96:资产损失的所得税处理
19:14
企业重组的所得税处理
课时97:企业重组的认定及一般性税务处理
25:57
课时98:企业重组的特殊性税务处理(1)
23:44
课时99:企业重组的特殊性税务处理(2)
19:47
税收优惠
课时100:税收优惠(1)
17:54
课时101:税收优惠(2)
20:46
课时102:税收优惠(3)
22:29
课时103:税收优惠(4)
42:26
应纳税额的计算
课时104:居民企业核定征收应纳税额的计算
17:52
课时105:非居民企业核定征收应纳税额的计算
06:34
课时106:房地产开发企业所得税预缴税款的处理
01:45
征收管理
课时107:征收管理
24:50
个人所得税法
纳税义务人与征税范围
课时108:纳税义务人
23:28
课时109:征税范围
34:55
税率与应纳税所得额的确定
课时110:税率
15:57
课时111:每次收入的确定
15:06
课时112:应纳税所得额和费用减除标准(1)
18:30
课时113:应纳税所得额和费用减除标准(2)
28:22
课时114:应纳税所得额的其他规定
10:46
税收优惠
课时115:税收优惠
26:56
境外所得的税额扣除
课时116:境外所得的税额扣除
07:01
应纳税额的计算
课时117:应纳税额的计算(1)
19:01
课时118:应纳税额的计算(2)
23:22
课时119:应纳税额的计算(3)
15:48
课时120:应纳税额的计算(4)
23:35
课时121:应纳税额的计算(5)
24:11
应纳税额计算中的特殊问题处理
课时122:应纳税额计算中的特殊问题处理(1)
08:53
课时123:应纳税额计算中的特殊问题处理(2)
25:57
课时124:应纳税额计算中的特殊问题处理(3)
33:06
课时125:应纳税额计算中的特殊问题处理(4)
25:27
课时126:应纳税额计算中的特殊问题处理(5)
23:15
课时127:应纳税额计算中的特殊问题处理(6)
20:02
课时128:应纳税额计算中的特殊问题处理(7)
27:20
课时129:应纳税额计算中的特殊问题处理(8)
25:29
课时130:应纳税额计算中的特殊问题处理(9)
26:19
课时131:应纳税额计算中的特殊问题处理(10)
22:31
课时132:应纳税额计算中的特殊问题处理(11)
17:08
课时133:应纳税额计算中的特殊问题处理(12)
13:48
课时134:应纳税额计算中的特殊问题处理(13)
14:03
征收管理
课时135:征收管理(1)
41:44
课时136:征收管理(2)
07:17
城市维护建设税法和烟叶税法
城市维护建设税法
课时137:城市维护建设税法
31:36
烟叶税法
课时138:烟叶税法
07:29
教育费附加和地方教育附加
课时139:教育费附加和地方教育附加
07:58
关税法和船舶吨税法
征税对象与纳税义务人
课时140:征税对象与纳税义务人
15:08
进出口税则
课时141:进出口税则
34:43
完税价格与应纳税额的计算
课时142:关税完税价格
64:53
减免规定
课时143:减免规定
16:41
征收管理
课时144:征收管理
15:18
船舶吨税法
课时145:船舶吨税法
29:54
资源税法和环境保护税法
课时146:纳税义务人、税目与税率
13:04
课时147:计税依据、应纳税额的计算
25:23
课时148:资源税税收优惠、征收管理
14:28
课时149:水资源税改革试点实施办法
13:32
课时150:纳税义务人、税目与税率
08:57
课时151:计税依据
19:36
课时152:应纳税额的计算
10:10
课时153:税收减免、征收管理
06:10
城镇土地使用税法和耕地占用税法
城镇土地使用税法
课时154:纳税义务人与征税范围
11:22
课时155:税率、计税依据与应纳税额的计算
12:59
课时156:税收优惠、征收管理(待更新)
15:44
耕地占用税法
课时157:耕地占用税法
21:22
房产税法、契税法和土地增值税法
房产税法
课时158:纳税人与征税范围
13:56
课时159:税率、计税依据和应纳税额的计算
28:24
课时160:税收优惠、征收管理
16:43
契税法
课时161:纳税人与征税范围
21:50
课时162:税率、计税依据和应纳税额的计算
18:55
课时163:税收优惠、征收管理
37:41
土地增值税法
课时164:纳税义务人和征税范围
26:41
课时165:税率、扣除项目(1)
15:11
课时166:扣除项目(2)
21:13
课时167:扣除项目(3)
15:47
课时168:应纳税额的计算
11:04
课时169:房地产开发企业土地增值税清算
24:48
课时170:税收优惠、征收管理
09:02
车辆购置税法、车船税法和印花税法
车辆购置税法
课时171:车辆购置税法
04:51
车船税法
课时172:车船税法
17:04
印花税法
课时173:纳税义务人、税目与税率
41:49
课时174:应纳税额的计算
31:27
课时175:税收优惠、征收管理
03:27
国际税收税务管理实务
国际税收税务管理实务
国际税收协定
国际税收协定
课时176:国际税收协定
34:55
课时176:国际税收协定
34:55
非居民企业税收管理
非居民企业税收管理
课时177:非居民企业税收管理
06:26
课时177:非居民企业税收管理
06:26
境外所得税收管理
境外所得税收管理
课时178:境外所得税收管理(1)
24:44
课时178:境外所得税收管理(1)
24:44
课时179:境外所得税收管理(2)
27:17
课时179:境外所得税收管理(2)
27:17
课时180:境外所得税收管理(3)
32:28
课时180:境外所得税收管理(3)
32:28
课时181:境外所得税收管理(4)
28:49
课时181:境外所得税收管理(4)
28:49
课时182:境外所得税收管理(5)
16:15
课时182:境外所得税收管理(5)
16:15
国际反避税
国际反避税
课时183:国际反避税(1)
24:03
课时183:国际反避税(1)
24:03
课时184:国际反避税(2)
14:19
课时184:国际反避税(2)
14:19
课时185:国际反避税(3)
18:06
课时185:国际反避税(3)
18:06
转让定价税务管理
转让定价税务管理
课时186:转让定价税务管理
15:19
课时186:转让定价税务管理
15:19
国际税收征管合作
国际税收征管合作
课时187:国际税收征管合作
12:23
课时187:国际税收征管合作
12:23
税收征收管理法
概述
课时188:概述
05:24
税务管理
课时189:税务管理
39:15
税款征收
课时190:税款征收(1)
31:59
课时191:税款征收(2)
15:04
税务检查、纳税担保和抵押
课时192:税务检查、纳税担保和抵押
17:59
税收违法行为检举管理办法、税务文书电子送达规定
课时193:税收违法行为检举管理办法、税务文书电子送达规定
06:32
税务行政法制
税务行政处罚
课时194:税务行政处罚
13:19
税务行政复议
课时195:税务行政复议
30:13
概述
课时196:税务行政诉讼
26:50
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